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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于内部控制审计工作底稿的问题,于是小编就整理了3个相关介绍内部控制审计工作底稿的解答,让我们一起看看吧。
内部审计工作底稿是审计过程中对某项问题的记录,当着审计证据,可用于审计报告的附件。
内部审计工作底稿其实可以***用表格来完成(我们就是用表格形式)。
被审计单位(或部门)名称、审计日期、底稿编号、审计事项、审计查出问题叙述、审计金额、被审计人员签字等内容。
1)审计工作底稿的归档是会计师事务所的一项事务性的工作,在审计报告日前后一定时间内完成:
①在出具审计报告前,注册会计师应完成所有必要的审计程序,取得充分、适当的审计证据并得出适当的审计结论。
②在审计报告日后60天内将审计工作底稿归整为最终审计档案是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论。
归档期间
(2)如果在归档期间对审计工作底稿做出的变动属于事务性的,注册会计师可以作出变动,主要包括:
①删除或废弃被取代的审计工作底稿;
②对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引;
③对审计档案归整工作的完成核对表签字认可;
④记录在审计报告日前获取的、与审计项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据
让你们照着模板填,那肯定会有模板给你啊,你还来网上找?整套的审计底稿他去年的纸质底稿应该有的吧,自己看。不会的话就问呗,估计你实习也就让你做做货币资金,待摊费用。不太难,多问问
到此,以上就是小编对于内部控制审计工作底稿的问题就介绍到这了,希望介绍关于内部控制审计工作底稿的3点解答对大家有用。