内部审计工作报告 内部审计工作报告真实范文

wasd8456 2024-01-05 20 0

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大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于内部审计工作报告问题,于是小编就整理了3个相关介绍内部审计工作报告的解答,让我们一起看看吧。

内部审计工作报告 内部审计工作报告真实范文
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  1. 内部审计报告和审计报告有区别吗?
  2. 内审流程详解?
  3. 内部审计出具报告对外有法律效力嘛?

内部审计报告和审计报告有区别吗?

内部审计报告和审计报告是两种不同的报告。内部审计报告是由组织内部的审计部门专业人员编制的,用于评估和改进组织的内部控制运营效率

主要面向组织内部管理层,提供有关风险管理、合规性和业务流程建议

内部审计工作报告 内部审计工作报告真实范文
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而审计报告是由独立的外部审计师编制的,用于对组织的财务报表进行审计,并发表意见

它主要面向外部利益相关方,提供关于财务报表的真实性和准确性的保证。两者的目的、受众和内容都有所不同。

内部审计工作报告 内部审计工作报告真实范文
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内审流程详解?

内审应该讲包括管理体系的内审和内部控制的审核,我们分别介绍下各自的流程:

一.内部审计的工作流程具体如下:

  1、审计立项与授权,立项是指确定具体的内部审计项目;授权,是对已立项的审计项目进行实施前授权。

  2、审计准备,确定内部审计事项后开始审计准备工作,制订审计计划

  3、初步调查,开设审计座谈、实地考察等调查工作。

  4、分析程序及符合性测试,根据有关业务数据进行计算及分析。

  5、实质性测试及详细审查,在初步评价基础上,运用适当技术详细审查。

  6、审计发现和审计建议,对审计数据分析与评价形成审计发现,并提出适当的审计建议。

  7、出具审计报告。

  8、后续审计。

  9、审计评价。

  10、归档审计档案

二、管理体系的内审流程如下:

1根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组

2编制审核***:

审核小组成立后,由组长编制“审核活动***”,经管理者代表批准后组织召开审核小组会议,明确各成员分工和要求,确保每位内审员对审核任务清楚了解,审核前的准备工作全部完成

3编制检查表:

审核前,内审员应根据分工编制检查表,检查表应突出审核区域的主要职能,选择典型关键的质量问题。

检查表应覆盖质量管理方面的全部职能,包括本公司顾客的一些特殊要求。

4通知审核:

内审前至少提前一周通知受审核部门,通知可***用文件或口头两种形式。

5现场审核:

内部审计出具报告对外有法律效力嘛?

没有

内部审计的作用主要在于以下三方面:

预防保护作用。内部审计机构通过对会计部门工作的再监督,有助于强化单位内部管理控制制度,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实性和可靠性。

服务促进作用。内部审计机构作为企业内部的一个职能部门,熟悉企业的生产经营活动等情况。因此,通过内部审计,可在改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益等方面起到积极的促进作用。

评价鉴证作用。内部审计是基于受托经济责任需要而产生和发展起来的,是经营管理分权制的产物。随着企业规模的扩大,管理层次的增多,对各部门经营业绩的考核与评价成为现代管理不可缺少的组成部分。通过内部审计,可以对各部门活动作出客观、公正的审计结论和意见,起到评价和鉴证的作用。

到此,以上就是小编对于内部审计工作报告的问题就介绍到这了,希望介绍关于内部审计工作报告的3点解答对大家有用。

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